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文号 索引号 lsx30/2020-00146 关键词
主题分类 部门预决算 体裁分类 服务对象
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主题分类 部门预决算
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鲁山县民政局2019年度部门决算

发布日期:2020-10-10     浏览次数:

2019年度

鲁山县民政局部门决算

 

0二0年九月

第一部分  民政局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   鲁山县民政局概况

一、部门主要职责

(一)贯彻国家民政工作方针、政策和法律、法规;制订全县民政事业中、长期发展规划;指导全县民政工作的改革与发展。

(二)指导、监督全县社会团体登记管理工作;拟定社会团体管理实施意见;负责全县性社会团体的登记管理;监督社会团体财务管理办法的执行,监督社会团体活动。

(三)指导、监督全县民办非企业单位登记管理工作;负责县直单位所属和挂靠的民办非企业单位的登记管理;监督有关财务、收费管理办法的执行。

()负责城乡社会救济,实施城乡居民最低生活保障制度;负责督查最低生活保障资金的使用和管理;负责城乡社会困难户和其他特殊对象的基本生活救济救助工作;指导农村敬老院建设和五保户的供养工作;组织、指导扶贫济困等社会互助活动。

()研究提出加强和改进全县基层政权建设的意见和建议;指导村民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,推进村务公开和基层民主政治建设;指导城镇居委会建设;拟定城乡社区工作和社区服务管理办法,推动社区建设。

()负责全县婚姻登记管理工作;牵头倡导婚姻习俗改革。

()负责全县乡镇行政区划的设立、撤销、更名、隶属关系、界线的变更及政府驻地迁移的审核报批工作;监督和组织实施上级行政区划管理的地方性法规、规章和行政区域规划。

()监督、组织实施地名管理规划和办法;负责乡镇、村和重要的自然地理实体等地名命名、更名的审核报批;指导、规范全县地名标志的设置和管理。  

()承办上级民政部门下达的与我县接壤市(地)和县区的边界线勘定工作;组织、协调、指导乡镇行政区域界线的勘定和管理工作;负责协调处理乡镇间的行政边界纠纷。

(十)拟定全县社会福利事业发展规划并组织实施;指导社会福利事业单位的管理工作,推进社会福利社会化;承担全县老年人、孤儿、五保户等特殊困难群体权益保护的行政管理工作;指导全县残疾人的权益保障工作;贯彻执行社会福利企业认定标准和扶持保护政策;指导全县社会福利企业的管理工作。

(十)推行殡葬改革,指导殡葬事业管理工作;牵头负责丧葬用品市场的管理工作。

(十)负责全县儿童收养登记工作;负责城市生活无着的流浪乞讨人员救助工作。

(十)负责全县社会福利彩票的发行和福利资金的管理工作。

(十)拟定全县老龄事业发展规划及有关政策并组织实施;加强对老龄工作的宏观指导和管理,做好维护老年人权益保障工作。

(十)负责民政事业财务审计工作,指导、监督民政事业费的使用管理。

(十)负责有关民政业务的行政复议工作;受理来信来访;指导全县民政系统的信访工作;负责民政工作领域的交流与合作;参加与民政业务有关的外事活动。

(十七)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置

鲁山县民政局内设机构八个,包括办公室(规划财务股)、社会救助股、基层政权和区划地名股、养老服务股、社会组织管理股(行政审批服务股)、社会事务股、儿童福利股、安全信访股。

从决算单位构成看,民政局部门决算包括:本级决算,所属单位决算。

2019年纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位共2个,其中二级预算单位1个,具体是:

1、 鲁山县民政局本级

2、 鲁山县殡仪馆


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表


2019年度收入支出决算总表

 






公开01表






部门:鲁山县民政局





金额单位:元






收入

支出






项目

行次

金额

项目

行次

金额






栏次


1

栏次


2






一、一般公共预算财政拨款收入

1

138,596,781.17

一、一般公共服务支出

29

0.00






二、政府性基金预算财政拨款收入

2

4,077,500.00

二、外交支出

30

0.00






三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00






四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00






五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00






六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00






七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00







8


八、社会保障和就业支出

36

132,582,963.67







9


九、卫生健康支出

37

149,107.00







10


十、节能环保支出

38

0.00







11


十一、城乡社区支出

39

0.00







12


十二、农林水支出

40

0.00







13


十三、交通运输支出

41

0.00







14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00







15


十五、商业服务业等支出

43

0.00







16


十六、金融支出

44

0.00







17


十七、援助其他地区支出

45

0.00







18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00







19


十九、住房保障支出

47

1,170,046.00







20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00







21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

1,410,000.00







22


二十二、其他支出

50

4,077,500.00







23



51







本年收入合计

24

142,674,281.17

本年支出合计

52

139,389,616.67






用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00






年初结转和结余

26

3,586,214.60

年末结转和结余

54

6,870,879.10







27



55







总计

28

146,260,495.77

总计

56

146,260,495.77






注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差。






 

2019年度收入决算总表






公开01表


部门:鲁山县民政局





金额单位:元


收入

支出



项目

行次

金额

项目

行次

金额


栏次


1

栏次


2


一、一般公共预算财政拨款收入

1

138,596,781.17

一、一般公共服务支出

29

0.00


二、政府性基金预算财政拨款收入

2

4,077,500.00

二、外交支出

30

0.00


三、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00


四、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00


五、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00


六、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00


七、其他收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

35

0.00



8


八、社会保障和就业支出

36

132,582,963.67



9


九、卫生健康支出

37

149,107.00



10


十、节能环保支出

38

0.00



11


十一、城乡社区支出

39

0.00



12


十二、农林水支出

40

0.00



13


十三、交通运输支出

41

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00



15


十五、商业服务业等支出

43

0.00



16


十六、金融支出

44

0.00



17


十七、援助其他地区支出

45

0.00



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46

0.00



19


十九、住房保障支出

47

1,170,046.00



20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49

1,410,000.00



22


二十二、其他支出

50

4,077,500.00



23



51



本年收入合计

24

142,674,281.17

本年支出合计

52

139,389,616.67


用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00


年初结转和结余

26

3,586,214.60

年末结转和结余

54