• 文号
  • 索引号
  • 关键词
  • 主题分类
  • 以往年度
  • 体裁分类
  • 服务对象

鲁山县交通运输局2016年预算公开公示.xls

发布日期:2016-03-17         浏览次数:

 部 门 预 算 收 支 总 表
单位名称:鲁山县交通运输局                               单位:元
收                             入 支                        出
项目 金额 项目
合计 结转结余 用事业单位基金弥补收支差额 本年预算支出小计
小计 本年安排财政拨款 上级一般转移支付 上级专项转移支付 纳入预算管理的行政事业性收费 专项收入 国有资产(资源)有偿使用收入 办案费 其他收入 政府性基金收入 其他各项收入
一、财政拨款小计 2,585,527  一、基本支出  1,985,527     1,985,527 1,985,527                  
    1.本级安排财政拨款 2,585,527     1.工资福利支出  1,275,899     1,275,899 1,275,899                  
    2.上级一般转移支付       2.商品服务支出  87,300     87,300 87,300                  
    3.上级专项转移支付       3.对个人和家庭补助  622,328     622,328 622,328                  
二、纳入预算管理的非税收入小计 1,210,000  二、项目支出  1,810,000     1,810,000 600,000     210,000     1,000,000      
   1.行政事业性收费收入 210,000      1.基本建设支出                             
   2.专项收入        2.事业发展专项支出                             
   3.国有资产(资源)有偿使用收入        3.专项业务支出  100,000     100,000 100,000                  
   4.办案费 1,000,000      4.经济发展支出                             
   5.其他收入        5.债务项目支出                             
三、基金预算收入        6.其他各项支出  1,710,000     1,710,000 500,000     210,000     1,000,000      
四、其他各项收入                                
                                 
     本年收入小计 3,795,527                              
     部门结转(结余)                                
     用事业单位基金弥补收支差额                                
                                 
本 年 收 入 合 计 3,795,527 本 年 支 出 合 计 3,795,527     3,795,527 2,585,527     210,000     1,000,000      

 

 部 门 预 算 收 支 总 表
单位名称:鲁山县交通运输局                             单位:元
收                             入 支                        出
项目 金额 项目
合计 结转结余 用事业单位基金弥补收支差额 本年预算支出小计
小计 本年安排财政拨款 上级一般转移支付 上级专项转移支付 纳入预算管理的行政事业性收费 专项收入 国有资产(资源)有偿使用收入 办案费 其他收入 政府性基金收入 其他各项收入
一、财政拨款小计 2,585,527  一、基本支出  1,985,527     1,985,527 1,985,527                  
    1.本级安排财政拨款 2,585,527     1.工资福利支出  1,275,899     1,275,899 1,275,899                  
    2.上级一般转移支付       2.商品服务支出  87,300     87,300 87,300                  
    3.上级专项转移支付       3.对个人和家庭补助  622,328     622,328 622,328                  
二、纳入预算管理的非税收入小计 1,210,000  二、项目支出  1,810,000     1,810,000 600,000     210,000     1,000,000      
   1.行政事业性收费收入 210,000      1.基本建设支出                             
   2.专项收入        2.事业发展专项支出                             
   3.国有资产(资源)有偿使用收入        3.专项业务支出  100,000     100,000 100,000                  
   4.办案费 1,000,000      4.经济发展支出                             
   5.其他收入        5.债务项目支出                             
三、基金预算收入        6.其他各项支出  1,710,000     1,710,000 500,000     210,000     1,000,000      
四、其他各项收入                                
                                 
     本年收入小计 3,795,527                              
     部门结转(结余)                                
     用事业单位基金弥补收支差额                                
                                 
本 年 收 入 合 计 3,795,527 本 年 支 出 合 计 3,795,527     3,795,527 2,585,527     210,000     1,000,000      

一 般 公 共 预 算 支 出 总 表
科目(?位) 项目名称 总计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 基本建设支出 事业发展专项支出 专项业务支出 经济发展支出 债务项目支出 其他各项支出
代码 名称 ** 1 2 3 4 5 小计 本级 上级专项 小计 本级 上级专项 小计 本级 上级专项 小计 本级 上级专项 小计 本级 上级专项 小计 本级 上级专项
  合计   3,795,527 1,985,527 1,275,899 87,300 622,328 1,810,000             100,000 100,000               1,710,000 1,710,000  
401001 鲁山县交通局   3,795,527 1,985,527 1,275,899 87,300 622,328 1,810,000             100,000 100,000               1,710,000 1,710,000  
    财政对工伤保险基金的补助 工伤保险 5,726 5,726 5,726                                          
    财政对生育保险基金的补助 职工生育保险 4,581 4,581 4,581                                          
    归口管理的行政单位离退休 离休生活性补贴 18,240 18,240     18,240                                      
    归口管理的行政单位离退休 离退休公用经费 2,300 2,300   2,300                                        
    归口管理的行政单位离退休 离休人员护理费 12,000 12,000     12,000                                      
    归口管理的行政单位离退休 离休费 30,797 30,797     30,797                                      
    归口管理的行政单位离退休 退休费 277,392 277,392     277,392                                      
    归口管理的行政单位离退休 退休生活性补贴 179,520 179,520     179,520                                      
    行政单位医疗 医疗保险 68,708 68,708 68,708                                          
    行政运行 遗属补助 12,768 12,768     12,768                                      
    行政运行 公务员津贴补贴 524,160 524,160 524,160                                          
    行政运行 基本工资 620,976 620,976 620,976                                          
    行政运行 奖金 51,748 51,748 51,748                                          
    行政运行 在职公用经费 85,000 85,000   85,000                                        
    公路运输管理 依法治理三四轮车经费 100,000         100,000             100,000 100,000                    
    公路运输管理 交通执法办案经费 1,210,000         1,210,000                               1,210,000 1,210,000  
    其他公路水路运输支出 前期道路改建工作经费及项目管理费 500,000         500,000                               500,000 500,000  
    住房公积金 住房公积金 91,611 91,611     91,611                                      

纳 入 一 般 公 共 预 算 非 税 收 入 支 出 总 表
科目编码 科目 项目名称 总计 基本支出 项目支出
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 小计 基本建设支出 事业发展专项支出 专项业务支出 经济发展支出 债务项目支出 其他各项支出
** ** ** 代码 名称 ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
        合计   1,210,000         1,210,000           1,210,000
      401 鲁山县交通局   1,210,000         1,210,000           1,210,000
       401001  鲁山县交通局   1,210,000         1,210,000           1,210,000
214 01 12          公路运输管理 交通执法办案经费 1,210,000         1,210,000           1,210,000

三公经费及会议费预算表
单位代码 单位名称 总计 因公出国(境)经费 公务接待费 公务车购置费 公务用车运行维护费 会议费
总额 其中一般公共预算 总额 其中一般公共预算 总额 其中一般公共预算 总额 其中一般公共预算 总额 其中一般公共预算 总额 其中一般公共预算
  合计 17,000 17,000     15,000 15,000.00         2,000 2,000.00
401001 鲁山县交通局 17,000 17,000     15,000 15,000.00         2,000 2,000.00

【打印】 【关闭】