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中共鲁山县委县直机关工作委员会2018年财政决算数据

发布日期:2019-09-12         浏览次数:

鲁山县委县直工委

2018年度部门决算说明

第一部           鲁山县直工委概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分   2018年度部门决算情况说明

 一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

  附件:鲁山县委县直工委2018年度部门决算表

 

第一部分鲁山县委县直工委概况

一、主要职责

1、负责制订县直机关党的建设规划,代表县委统一领导县直机关(含党建工作隶属县直工委的垂直单位)党的工作。

    2、指导县直机关党组织抓好党的思想、组织、作风建设。

    3、负责县直机关股及股级以下党员干部、党务干部、群团干部、入党积极分子的教育培训工作。

    4、指导县直机关党组织配合行政负责人做好思想政治工作,支持和协助行政负责人完成本单位所担负的任务。

    5、指导县直机关党组织加强党风廉政建设,按照党章和《关于党内政治生活的若干准则》的规定,实施对党员特别是党员领导干部的监督,了解各部门党员和群众对领导干部的意见,及时向县委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题。

    6、负责审批县直机关党组织的设置和对县直机关各党委、总支、支部书记、副书记、成员及纪委书记、副书记、成员的考察、任免和考核工作。

    7、领导县直各部门机关党的纪律检查工作,查处股及股级以下党员干部的违反党纪问题。

    8、领导县直机关工共青团、妇联等群团组织的工作委员会。

9、负责审批各机关党委、总支、党支部发展的新党员和预备党员转正,做好对党员的管理和党规党纪教育工作。

10、承办县委交办的其它事项

二、机构设置

鲁山县直工委是县委派出机构,行政单位,正科级规格。领导职数1正1副,编制5名。单位的内设2个科室,分别是:办公室和县直纪工委。

三、预算单位构成

县直工委本级

第二部分   鲁山县委县直工委2018年度部门决算情况说明

2018年度部门决算情况说明

关于收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计92.17万元,支出总计106.9万元,与2017年相比,收入减少2.52万元、收入减少6%,减少原因是三公经费逐年下降和压缩办公经费等;支出总计增加2万元,增长2%。原因是工资正常增补和补缴养老金等。

.                                 

关于收入决算情况说明

.                                2018年度收入合计92.17万元,其中:财政拨款收入83.65万元,占90.74%,其他收入8.53万元,占9.26%。

.                                 

关于支出决算情况说明

.                                2018年度支出合计106.9万元,其中财政拨款支出98.41万元,占总支出的92.05%,其他支出8.53万元,占总支出的7.97%。

三、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计83.64万元,支出总计98.41万元,与2017年相比,收入减少2.52万元、收入减少6%,减少原因是三公经费逐年下降和压缩办公经费等;支出总计增加2万元,增长2.8%,原因是工资正常增补和补缴养老金等。

四、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

.                                           

.                                         财政拨款支出决算总体情况。

.                                2018年一般公共预算财政拨款支出98.41万元,占支出合计的92.05%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2.52万元,减少6%。减少原因是原因是工资正常增补和补缴养老金等。

.                                 

财政拨款支出决算结构情况。

.                                 2018年度一般公共预算财政拨款总支出98.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出78.41万元,占财政拨款总支出79.67%;社会保障支出14.50万元,占财政拨款总支出14.73%;医疗卫生和计划生育支出2.54万元,占财政拨款总支出2.28%;住房保障支出2.95万元,占财政拨款总支出2.99%。

.                               

.                                             财政拨款支出决算具体情况。

.                                2018年度一般公共预算财政拨款支出决算为98.41万元其中:一般公共服务支出78.41万元,社会保障和就业支出决算为14.5万元;医疗卫生与计划生育支出支出,决算为2.54万元;住房保障支出,决算为2.95万元。

五、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出81.41万元,其中:人员经费77.88万元,主要包括:1、工资福利支出46.58万元:基本工资37.42万元、津贴补贴9.15万元、奖金7.13,机关事业单位基本养老保险缴费14.50万元,其他交通费(车补)4.16万元;住房公积金2.95万元;公用经费3.53万元,主要包括:办公费1.31万元,邮电费0.12万元,差旅费1.87万元,公务接待费0.15万元。

.                                 

六、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

2018年度“三公”经费财政拨款预算0.15万元,支出决算为0.15万元,2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年财政拨款预算减少0.05万元.

公务用车购置及运行费支出0万元。其中:公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出0万元。

七、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,鲁山县委县直工委2018年度近按一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

鲁山县委县直工委在2018年度部门决算中未发现问题。

.                                 

八、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

.                                2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

九、关于政府采购执行情况说明

本年度无政府采购

十、关于国内公务接待的批次说明

本年度国内公务接待一次,接待人数10人,总费用0.15万元。

十一、国有资产占用情况说明。截止2018年12月31日,我单位共有车辆一辆,属于一般公务用车;本单位无50万以上设备。

十二、2018年度机关运行经费支出公用经费3.53万元,比2018年同比增长15%,主要原因是脱贫攻坚扶贫下乡补助增加。

 十三、公用用车保有量

我单位共有公务用车一辆,属于一般公务用车。

十四、因公出国(境)团组数及人数

本年度我单位无因公出国(境)。


第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 


收入支出决算总表






公开01表

部门:河南省平顶山市鲁山县县直工委





金额单位:元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

836,489.66

一、一般公共服务支出

28

784,152.18

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

85,300.00

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

145,074.91


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

25,419.79


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

29,541.96


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

85,300.00


22



49


本年收入合计

23

921,789.66

本年支出合计

50

1,069,488.84

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51


年初结转和结余

25

397,146.20

年末结转和结余

52

249,447.02

其中:项目支出结转和结余

26

148,878.00

其中:项目支出结转和结余

53

148,878.00

总计

27

1,318,935.86

总计

54

1,318,935.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

收入决算表












公开02表


部门:河南省平顶山市鲁山县县直工委







金额单位:元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

921,789.66

836,489.66

0.00

0.00

0.00

0.00

85,300.00


201

一般公共服务支出

636,453.00

636,453.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

636,453.00

636,453.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013101

    行政运行

466,453.00

466,453.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013199

    专项业务

170,000.00

170,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

145,074.91

145,074.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

145,074.91

145,074.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

25,419.79

25,419.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

25,419.79

25,419.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

    行政单位医疗

25,419.79

25,419.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

29,541.96

29,541.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

29,541.96

29,541.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

    住房公积金

29,541.96

29,541.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2299901

其他支出

85,300.00






85,300.00


 

 

 

 

 

支出决算表










公开03表


部门:河南省平顶山市鲁山县县直工委





金额单位:元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,069,488.84

814,188.84

255,300.0

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

784,152.18

614,152.18

170,000.0

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

784,152.18

614,152.18

0.00

0.00

0.00

0.00


2013101

    行政运行

604,163.80

604,163.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2013199

    其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

9,988.38

9,988.38

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

145,074.91

145,074.91

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

145,074.91

145,074.91

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

145,074.91

145,074.91

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

25,419.79

25,419.79

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗

25,419.79

25,419.79

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

    行政单位医疗

25,419.79

25,419.79

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

29,541.96

29,541.96

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

29,541.96

29,541.96

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

    住房公积金

29,541.96

29,541.96

0.00

0.00

0.00

0.00


229

    其他支出

85,300.00

0.00

85,300.00

0.00

0.00

0.00


22999

    其他支出

85,300.00

0.00

85,300.00

0.00

0.00

0.00


2299901

    其他支出

85,300.00

0.00

85,300.00

0.00

0.00

0.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表








公开04表


部门:河南省平顶山市鲁山县县直工委






金额单位:元


收     入

支     出


项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款



栏次


1

栏次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

836,489.66

一、一般公共服务支出

28

784,152.18

784,152.18

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00



6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00



8


八、社会保障和就业支出

35

145,074.91

145,074.91

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

25,419.79

25,419.79

0.00



10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

46

29,541.96

29,541.96

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

22

836,489.66

本年支出合计

49

984,188.84

984,188.84

0.00


年初财政拨款结转和结余

23

397,146.20

年末财政拨款结转和结余

50

249,447.02

249,447.02

0.00


 一般公共预算财政拨款

24

397,146.20


51





政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52






26



53





总计

27

1,233,635.86

总计

54

1,233,635.86

1,233,635.86

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表









公开05表



部门:河南省平顶山市鲁山县县直工委



金额单位:元



项目

本年支出



功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出







栏次

1

2

3



合计

984,188.84

814,188.84

0.00



201

一般公共服务支出

784,152.18

784,152.18

0.00



20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

784,152.18

784,152.18

0.00



2013101

    行政运行

604,163.80

604,163.80

0.00



2013199

    专项业务

170,000.00

0.00

170,000.00



208

社会保障和就业支出

145,074.91

145,074.91

0.00



20805

行政事业单位离退休

145,074.91

145,074.91

0.00



2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

145,074.91

145,074.91

0.00



210

医疗卫生与计划生育支出

25,419.79

25,419.79

0.00



21011

行政事业单位医疗

25,419.79

25,419.79

0.00



2101101

    行政单位医疗

25,419.79

25,419.79

0.00



221

住房保障支出

29,541.96

29,541.96

0.00



22102

住房改革支出

29,541.96

29,541.96

0.00



2210201

    住房公积金

29,541.96

29,541.96

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。



 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:河南省平顶山市鲁山县县直工委






金额单位:元


人员经费

公用经费


经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

737,239.66

302

商品和服务支出

76,949.18

310

其他资本性支出

0.00


30101

    基本工资

374,292.00

30201

    办公费

13,134.00

31001

    房屋建筑物购建

0.00


30102

    津贴补贴

91,540.00

30202

    印刷费

0.00

31002

    办公设备购置

0.00


30103

    奖金

71,371.00

30203

    咨询费

0.00

31003

    专用设备购置

0.00


30104

    其他社会保障缴费

0.00

30204

    手续费

0.00

31005

    基础设施建设

0.00


30106

    伙食补助费

0.00

30205

    水费

0.00

31006

    大型修缮

0.00


30107

    绩效工资

0.00

30206

    电费

0.00

31007

    信息网络及软件购置更新

0.00


30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

145,074.91

30207

    邮电费

1,270.00

31008

    物资储备

0.00


30109

    职业年金缴费

0.00

30208

    取暖费

0.00

31009

    土地补偿

0.00


30199

    其他工资福利支出

0.00

30209

    物业管理费

220.00

31010

    安置补助

0.00


303

对个人和家庭的补助

0.00

30211

    差旅费

18,767.00

31011

    地上附着物和青苗补偿

0.00


30301

    离休费

0.00

30212

    因公出国(境)费用

0.00

31012

    拆迁补偿

0.00


30302

    退休费

0.00

30213

    维修(护)费

450.00

31013

    公务用车购置

0.00


30303

    退职(役)费

0.00

30214

    租赁费

0.00

31019

    其他交通工具购置

0.00


30304

    抚恤金

0.00

30215

    会议费

0.00

31020

    产权参股

0.00


30305

    生活补助

0.00

30216

    培训费

0.00

31099

    其他资本性支出

0.00


30306

    救济费

0.00

30217

    公务接待费

1500.00

304

对企事业单位的补贴

0.00


30307

    医疗费

0.00

30218

    专用材料费

0.00

30401

    企业政策性补贴

0.00


30308

    助学金

0.00

30224

    被装购置费

0.00

30402

    事业单位补贴

0.00


30309

    奖励金

0.00

30225

    专用燃料费

0.00

30403

    财政贴息

0.00


30310

    生产补贴

0.00

30226

    劳务费

0.00

30499

    其他对企事业单位的补贴

0.00


30311

    住房公积金

29,541.96

30227

    委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30312

    提租补贴

0.00

30228

    工会经费

0.00

30701

    国内债务付息

0.00


30313

    购房补贴

0.00

30229

    福利费

0.00

30707

    国外债务付息

0.00


30314

    采暖补贴

0.00

30231

    公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00


30315

    物业服务补贴

0.00

30239

    其他交通费用

41,608.18

39906

    赠与

0.00


30399

    其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

    税金及附加费用

0.00








30299

    其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

737,239.66

公用经费合计

15,199.34


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



















 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表

部门:河南省平顶山市鲁山县县直工委











金额单位:元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1500.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1500.00

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表


部门:河南省平顶山市鲁山县县直工委







金额单位:元


项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计






























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。


 

 

 

 

鲁山县委县直机关工作委员会2.XLS

鲁山县委县直工委2018.doc


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